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关于2025年预算调整情况的报告

梅财字〔2025〕131号 

发布时间:2026-01-20 10:14:00 来源:
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市人民政府:

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定,现将梅河口市发行2025年地方政府债券有关情况及预算调整情况报告如下。

一、调整事项

(一)2025年新增政府债券情况

2025年,省财政厅下达我市债券额度27.17亿元,其中:一般债券9.35亿元,专项债券17.82亿元。调整后我市一般公共预算债务收入新增9.35亿元,包括:地方政府新增一般债务收入4.36亿元,主要用于农村公路及危桥工程、美丽乡村建设、地下综合管廊等项目建设;地方政府再融资一般债务收入4.99亿元,主要用于偿还到期政府债务。政府性基金债务收入新增17.82亿元,包括:地方政府新增专项债务收入12.22亿元,主要用于清理拖欠企业账款、肉牛养殖等项目建设;地方政府再融资专项债务收入5.6亿元,全部用于偿还到期政府债务。

(二)财政收支预算调整情况

按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,应当进行预算调整。

一方面,年初以来全市上下积极发挥部门联动作用推进资产盘活工作,一般公共预算收入始终保持高速增长,年度财政收入将超额完成预期目标,需要调整增加4.33亿元,调增后为31.93亿元,相应调整一般公共预算支出。

另一方面,本年因项目建设用地比预期减少,国有土地使用权出让收入下降,年度政府性基金预算收入调整减少9.06亿元,调减后为5.7亿元,相应调整政府性基金预算支出。

二、预算调整具体方案

综上,现提请对本级预算作如下调整:

(一)一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况。2025年一般公共预算收入本次预算调整增加4.33亿元,调整后为31.93亿元;调整增加地方政府一般债务收入9.35亿元;上级转移支付收入调整增加7.72亿元,调整后为39.54亿元;调入资金调整增加2.28亿元,调整后为5.43亿元;动用预算稳定调节基金0.18亿元,一般公共预算总收入为86.43亿元,本次调整预算数增加23.68亿元。

2.支出预算调整情况。2025年一般公共预算本级支出本次预算调整增加19.54亿元,调整后为77.31亿元;动用预备费0.62亿元,主要用于教育、社会保障和就业等支出;地方政府一般债务还本支出调整增加4.03亿元,调整后为4.61亿元;上解支出调整增加0.03亿元,调整后为1.28亿元;调出资金调整增加0.08亿元,调整后为3.23亿元,以上一般公共预算支出总计为86.43亿元,本次调整预算数增加23.68亿元。(详见附件1、附件2)

(二)政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况。2025年政府性基金预算收入比年初预算调整减少9.06亿元,调整后为5.7亿元;地方政府专项债务收入调整增加17.82亿元;上级转移支付收入调整增加3.53亿元,调整后为3.85亿元;调入资金调整增加0.08亿元,调整后为3.23亿元,政府性基金预算总收入为30.6亿元,本次调整预算数增加12.37亿元。

2.支出预算调整情况。按照以收定支原则,2025年政府性基金预算支出比年初预算调整增加6.76亿元,调整后为24.98亿元;地方政府专项债务还本支出调整增加5.6亿元,调整后为5.62亿元,以上政府性基金预算支出总计为30.6亿元,比年初预算数增加12.37亿元。(详见附件3、附件4)

附件:1.2025年一般公共预算收支调整情况表

   2.2025年一般公共预算支出调整明细表

   3.2025年政府性基金预算收支调整情况表

   4. 2025年政府性基金预算收支调整明细表

 

 

2025年12月22日

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